一、采購業(yè)務風險點
采購核心四大本質(zhì)風險:計劃失控風險、供應商舞弊風險、驗收管控失效風險、付款資金損失風險,貫穿請購、采購、合同、驗收、付款全鏈條,核心防控手段為崗位分離、分級審批、全程留痕、單據(jù)閉環(huán)、動態(tài)監(jiān)管。
采購業(yè)務內(nèi)部控制關(guān)鍵風險點匯總
(一)計劃與請購環(huán)節(jié)風險
1.采購無計劃、盲目采購,造成物資積壓、資金占用浪費,或物資短缺影響生產(chǎn)經(jīng)營。
2.無請購審批、先采購后補單,需求不合理、重復采購。
3.超預算、無預算擅自采購,未履行預算調(diào)整審批程序。
4.需求部門隨意提報采購,缺乏合理性審核。
(二)供應商管理環(huán)節(jié)風險(國企舞弊高發(fā)區(qū))
1.供應商準入無評估、無資質(zhì)審核、無合格供應商名錄。
2.長期固定合 ……
